Hướng dẫn điền biểu mẫu BSC Kinh doanh chi tiết

Bản đồ chiến lược

Bản đồ chiến lược

Tài chính
Tăng tỷ suất lợi nhuận
Tăng doanh thu Giảm chi phí mua hàng Giảm chi phí tồn kho  
Khách hàng Nâng cao chất lượng sản phẩm Giá cạnh tranh Cải thiện dịch vụ sau bán hàng Tin cậy của đại lý Phát triển thương hiệu mạnh Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
Quá trình nội bộ Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư Quản lý kho Nâng cao hiệu quả sản xuất Phát triển kênh  Phát triển thương hiệu Phát triển sản phẩm mới
Học hỏi phát triển Nâng cao năng lực quản lý Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing Tăng cường năng lực thông tin quản lý Xây dựng chuẩn năng lực
F1 Tăng tỷ suất lợi nhuận
F2 Tăng doanh thu
F3 Giảm chi phí mua hàng
F4 Giảm chi phí tồn kho
F5  
F6  
C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm
C2 Giá cạnh tranh
C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng
C4 Tin cậy của đại lý
C5 Phát triển thương hiệu mạnh
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng
I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư
I2 Quản lý kho
I3 Nâng cao hiệu quả sản xuất
I4 Phát triển kênh 
I5 Phát triển thương hiệu
I6 Phát triển sản phẩm mới
L1 Nâng cao năng lực quản lý
L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công
L3 Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC
L4 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing
L5 Tăng cường năng lực thông tin quản lý
L6 Xây dựng chuẩn năng lực

BSC công ty

BSC công ty

HỆ THỐNG MỤC TIÊU               0.121052632
      Phần 1: Đăng ký mục tiêu                 Phần 2: theo dõi và đánh giá   PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU    
  A B C D E F G=FxDxB H I J K L   M N=M/Hx100% O=NxG P                                                            
Mục tiêu chung Trọng số  Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Biện pháp thực hiện Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh
  BGĐ Phòng Mua hàng Sản xuất Kho vận Bán hàng Dịch vụ Kỹ thuật QA   R&D Kế toán - Tài chính Hành chính - Nhân sự
2012 ĐVT   Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 tần suất Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012
Tài chính 30% F1 Tăng tỷ suất lợi nhuận 30% ROE 100% 9.0% 30%  %   A  Năm, tháng       0% 0%     x                                                        
ROS- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu                           x                   x                                    
F2 Tăng doanh thu 50% Tổng doanh thu 50.00% 7.5% 380.00  Tỷ VND   A  Năm, tháng       0% 0%                         x                                    
Tỷ trọng doanh thu từ máy công nghiệp 10.00% 1.5% 13%  %    Năm, quý                                   x                                    
Tỷ trọng doanh thu từ thị trường Tây nguyên, Miền Tây, HCM 30.00% 4.5% 37%  %    Năm, tháng                                   x                                    
Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu 10.00% 1.5% 5%  %   B  Năm       0% 0%                         x                                    
F4 Giảm chi phí tồn kho 20% Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng 100% 6.0% 300%  %   A  Năm, tháng       0% 0%       Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho vật tư, phụ tùng bình quân trên doanh thu/tháng               Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho thành phẩm bình quân trên doanh thu/tháng                       Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho bình quân trên doanh thu/tháng        
    100%     21.0%                 0%                                                              
Khách hàng/ Kinh doanh 20% C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 30% Tỷ lệ khiếu nại về CLSP (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. 70% 4.2%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                   x                 x     tháng x                
Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp  (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. 30% 1.8%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                   x                 x   2.00% tháng                  
C2 Giá cạnh tranh 20% Tỷ lệ chênh lệch giá so với giá sản phẩm cùng cấp của ĐTCT chính (chỉ rõ ĐT) 100% 6.0% 10% %  A  Năm       0% 0%     x                   x                                    
C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng 20% Tỷ lệ số vụ phản hồi yêu cầu bảo hành, sửa chữa của khách hàng trong vòng 60 phút 30% 1.2%      A          #DIV/0! #DIV/0!                                     x                        
Tỷ lệ số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong vòng 24 giờ 70% 2.8%   %  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                               x                              
C4 Tin cậy của đại lý 10% Điểm đánh giá bình quân của đại lý về KBI (chất lượng, dịch vụ, quan hệ…) 100% 2.0%       Quý, năm Khảo sát đại lý                                 x     x     x                        
C5 Phát triển thương hiệu mạnh 10% Tỷ lệ nhận biết thương hiệu của khách hàng mục tiêu 100% 2.0%         Khảo sát người đã sử dụng hoặc có kế hoạch mua trong vòng 3 tháng tới)                                 x                                    
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 10% Điểm đánh giá bình quân của khách hàng sử dụng của KBI (chất lượng, vận hành, bảo hành, sửa chữa…) 100% 2.0%   %  A  6 tháng, Năm Khảo sát     #DIV/0! #DIV/0!             x Chất                x     x       x                
    100%     22.0%                 #DIV/0!                                                              
Nội bộ 30% I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư 25% Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn 60% 4.5%   %  A  Tháng       #DIV/0! #DIV/0!     Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư x Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn                                                    
Tỷ lệ vật tư bị sót lỗi do QC  10% 0.8%                                                     x                        
Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu 20% 1.5%                       x Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu                                         x          
Tỷ lệ số lần giao vật tư đúng tiến độ 10% 0.8%   %  B  Tháng cho bên mua hàng     #DIV/0! #DIV/0!     x Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung cấp         x                 x                        
I2 Quản lý kho 10% Tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng 80% 2.4%   %  B  Năm                             x                                          
Tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách  20% 0.6%       Quý So sánh giữa số liệu kiểm kê và số liệu sổ sách                           x                                          
I3 Nâng cao hiệu quả sản xuất 25% Tỷ lệ sản phẩm lỗi/số thành phẩm 50% 3.8%         lỗi lắp ráp->SX; lỗi thiết kế->R&D; lỗi do vật tư->QC                     x                               x                
Năng suất lao động  50% 3.8%       ngày =số lượng thành phẩm một ngày/số người trên một day chuyền                     x                               x                
I4 Phát triển kênh  20% Số lượng nhà thầu phát sinh doanh thu 10% 0.6%   %  B  Quý       #DIV/0! #DIV/0!                         x                                    
Doanh thu bình quân trên một nhà thầu 10% 0.6%                                           x                                    
Số lượng đối tác nước ngoài phát sinh dthu 10% 0.6% 2.00                                         x                                    
Số lượng đại lý có dthu phát triển thêm trong năm 40% 2.4% 121.00 số đại lý  A                                      x                                    
Số  đại lý có khả năng bảo hành, sửa chữa  30% 1.8% 20 số đại lý  B  Quý                                   x     x                              
I5 Phát triển thương hiệu 10% Tỷ lệ đại lý treo biển KBI 30% 0.9% 25.00% %  A  Năm                                   x                                    
Số lượng sự kiện quảng bá sản phẩm (Carnaval, demo, hội chợ tỉnh hoặc khu vực) 40% 1.2%                                           x                                    
Số lượt truy cập website giới thiệu sản phẩm của công ty 10% 0.3%   %  B  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                         x                                    
i6 Phát triển sản phẩm mới 10% Số lượng sản phẩm mới được thương mại hóa     5 sản phẩm   Năm                                   x                                    
    90%                                                                                      
Học hỏi và phát triển 20% L1 Nâng cao năng lực quản lý 30% Tỷ lệ vị trí cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm 80% 4.8% 30% %  A  Năm =Tỷ lệ vị trí quản lý đạt chuẩn/tổng số vị trí quản lý - Xây dựng chuẩn
- Đào tạo kỹ năng quản lý
  0% 0.00%           1 x     x     x     x             x     x     xx    
Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý 20% 1.2%                         x Số lượng nhân sự kế thừa đạt chuẩn   x     x     x     x     x       x     x     xx    
L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công 20% Tỷ lệ công nhân được đào tạo nâng bậc 40% 1.6% 100% %  A  Năm       0% 0%             xx                                           xx    
Tỷ lệ công nhân được nâng bậc sau đào tạo 60% 2.4% 50% %  B  Quý       0% 0%             xx                                           xx    
L3 Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC 20% Tỷ lệ kỹ sư R&D đáp ứng chuẩn năng lực 60% 2.4%   %  A  Năm có thể thay bằng số nhân viên được đào tạo     #DIV/0! #DIV/0!                                             x           xx    
Tỷ lệ nhân viên QC nắm rõ về tiêu chuẩn vật tư, phụ tùng, sản phẩm và cách thức kiểm tra  40% 1.6% 100%                                                     x                   xx    
L4 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing 20% Tỷ lệ nhân viên hiểu rõ về sản phẩm của công ty (chủng loại, tính năng, chất lượng từng sản phẩm...) 60% 2.4% 80%       NVBH ở cả công ty thành viên                                 x                               xx    
Tỷ lệ nhân viên bán hàng đươc đào tạo về kỹ năng bán hàng, marketing 40% 1.6% 100%       NVBH ở cả công ty thành viên                                 x                               xx    
L5 Tăng cường năng lực thông tin quản lý 10% Số lượng nhân viên marketing có khả năng làm dự báo thị trường 60% 1.2% 2                                         x                               xx    
Số lượng nhân viên bán hàng (của công ty) được đào tạo về phương pháp dự báo bán hàng chuyên nghiệp  40% 0.8% 3 %  A  Năm       0% 0%                         x                               xx    
L6 Xây dựng chuẩn năng lực   Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí                           x Chuẩn hóa năng lực Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí   x     x     x     x     x       x     x     xx    
    100%     20.0%                 #DIV/0!                                                              

BSC bộ phận QA

BSC bộ phận QA

      HỆ THỐNG MỤC TIÊUCÔNG TY            
Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại
          Phần 1: Đăng ký mục tiêu                 Phần 2: theo dõi và đánh giá PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU
  1   2 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12 13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16 17 18 19
Mục tiêu chung của doanh nghiệp Mục tiêu của bộ phận Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh
Trưởng phòng NV A NV B NB C
2012 ĐVT
Khách hàng/ Kinh doanh 60% C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 40% Tỷ lệ khiếu nại về CLSP (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. Tỷ lệ số lượng sản phẩm bị khiếu nại về CLSP (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. 70% 16.8% 1.20 %  A  Tháng     0% 0%          
Tỷ lệ khiếu nại về CL máy nông nghiệp  (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán ra. Tỷ lệ số lượng sản phẩm bị khiếu nại về CL máy nông nghiệp (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm máy nông nghiệp bán ra. 30% 7.2%   %  A  Tháng     #DIV/0! #DIV/0!          
C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng 30% Tỷ lệ số vụ phản hồi yêu cầu bảo hành, sửa chữa của khách hàng trong vòng 60 phút Tỷ lệ số vụ phản hồi yêu cầu bảo hành, sửa chữa của khách hàng trong vòng 60 phút/Tổng số vụ phản hồi yêu cầu 100% 24.0% 100.00 %  A  Tháng     0% 0%          
C4 Tin cậy của đại lý 20% Điểm đánh giá bình quân của đại lý về chất lượng dịch vụ (tiếp nhận và phản hồi khiếu nại) và sản phẩm Điểm đánh giá bình quân của đại lý về chất lượng dịch vụ (tiếp nhận và phản hồi khiếu nại)/điểm tối đa 50% 9.0% 85.00 %  A  6 tháng                  
Điểm đánh giá bình quân của đại lý về chất lượng sản phẩm/điểm tối đa 50% 9.0% 85.00 %  A  6 tháng     0% 0%          
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 10% Điểm đánh giá bình quân của khách hàng về chất lượng dịch vụ (tiếp nhận và phản hồi khiếu nại) và sản phẩm Điểm đánh giá bình quân của khách hàng về chất lượng dịch vụ (tiếp nhận và phản hồi khiếu nại)/điểm tối đa 20% 1.2% 100.00 %  A  6 tháng     0% 0%          
Điểm đánh giá bình quân của khách hàng về chất lượng sản phẩm/điểm tối đa 80% 4.8% 95.00 %  A  6 tháng     0% 0%          
    100%       72.0%               #DIV/0!          
Nội bộ 20% I1 Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng vật tư 100% Vật tư bị sót lỗi do QC Tỷ lệ vật tư bị sót lỗi do QC/Tổng số sản phẩm sản xuất 90% 18.00% 0.05 %  A  Tháng     0% 0%          
Giao vật tư đúng tiến độ Thời gian cung cấp vật tư trước cho sản xuất (ngoại trừ các trường hợp hàng về trễ do mua hàng và kho vận không kiểm tra QC) 10% 2.00%      B  Tháng     #DIV/0! #DIV/0!          
    100%       20.0%               #DIV/0!          
Học hỏi và phát triển 20% L1 Nâng cao năng lực quản lý 20% Tỷ lệ nhân sự kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý Số lượng nhân sự quản lý kế thừa đạt chuẩn 100% 20.00% 1.00 người  B  Năm     0% 0%          
L3 Nâng cao năng lực đội ngũ R&D, QC 50% Nhân viên QC theo từng lĩnh vực nắm rõ về tiêu chuẩn chất lượng mới về vật tư, sản phẩm và cách thức kiểm tra  Tỷ lệ nhân viên QC theo từng lĩnh vực nắm rõ về tiêu chuẩn chất lượng vật tư, sản phẩm và cách thức kiểm tra trong vòng 1 tuần/ tổng số lượng QC 100% 20.00% 100.00 %  A  Tháng     0% 0%          
L6 Xây dựng chuẩn năng lực 30% Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí 100% 20.00% 100.00 %  A  Năm     0% 0%          
    100%       60.0%               0%  

BSC bộ phận Dich vu Ky thuat

BSC bộ phận Dich vu Ky thuat

      HỆ THỐNG MỤC TIÊUCÔNG TY            
Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại
          Phần 1: Đăng ký mục tiêu                   Phần 2: theo dõi và đánh giá PHẦN 3 - PHÂN BỔ MỤC TIÊU
  1   2 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12   13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16 17 18
Mục tiêu chung của doanh nghiệp Mục tiêu của bộ phận Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Biện pháp Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh
Trưởng phòng Trưởng bộ phận máy công nghiệp Nhận viên kỹ thuật máy công nghiệp Trưởng bộ phận máy dân dụng Nhận viên kỹ thuật máy dân dụng
2012 ĐVT Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu
Khách hàng/ Kinh doanh 50% C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng 60% số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm được giải quyết trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận SP Tỷ lệ số số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm máy dân dụng được giải quyết trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận SP/Tổng số SP bị sự cố được tiếp nhận 70% 21.0% 100.00 %  A  Tháng       0% 0%                                
Tỷ lệ số số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm máy công nghiệp được giải quyết trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận SP/Tổng số SP bị sự cố được tiếp nhận 30% 9.0% 80.00 %  A  Tháng                                          
C4 Tin cậy của đại lý 20% Điểm đánh giá bình quân của đại lý chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì Điểm đánh giá bình quân của đại lý chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì/điểm tối đa 100% 30.0% 90.00 %  A  Tháng       0% 0%                                
C6 Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 20% Điểm đánh giá bình quân của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì máy dân dụng đối đại lý Tỷ lệ đại lý có tỷ lệ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành, bảo trì đạt trên 90% tổng điểm đánh giá bình quân/tổng số đại lý đạt chuẩn 60% 18.0% 90.00 %  A  Qúy                                          
Điểm đánh giá bình quân của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì máy công nghiệp Điểm đánh giá bình quân của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo trì máy công nghiệp/điểm tối đa 40% 12.0% 90.00 %  A  Qúy                                          
    100%       90.0%                 0%                                
Nội bộ 30% I4 Phát triển kênh  100% Số đại lý đạt chuẩn bảo hành, sửa chữa tại chỗ Số lượng đại lý đạt chuẩn bảo hành, sửa chữa tại chỗ (20/80) 100% 30.0%   đại lý  A  Năm       #DIV/0! #DIV/0!                                
    100%       30.0%                 #DIV/0!                                
Học hỏi và phát triển 20% L1 Nâng cao năng lực quản lý 40% Vị trí cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm Số lượng cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm 80% 24.00% 1.00 người  A  Năm       0% 0%                                
Vị trí nhân sự quản lý kế thừa đạt chuẩn Số lượng nhân sự quản lý kế thừa đạt chuẩn 20% 6.00% 1.00 người  A  Năm                                          
L6 Xây dựng chuẩn năng lực 60% Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí 100% 30.00% 100.00 %  A  Năm       0% 0%                                
    100%       60.0%                 0%  

BSC bộ phận Kinh doanh

BSC bộ phận Kinh doanh

      HỆ THỐNG MỤC TIÊUCÔNG TY            
Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo các sản phẩm mới ra đời được sự chấp nhận của thị trường và khai thác tốt hơn các sản phẩm hiện tại
          Phần 1: Đăng ký mục tiêu                   Phần 2: theo dõi và đánh giá  
  1   2 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12   13 14=13/8x100% 14=13x6 15 17 18
Mục tiêu chung của doanh nghiệp Mục tiêu của bộ phận Chỉ tiêu cụ thể Trọng số Trọng số chung Chỉ số Loại chỉ tiêu Tần suất theo dõi Ghi chú Biện pháp Thực hiện Mức độ thực hiện Quy đổi Ghi chú/
Biện pháp điều chỉnh
GđKD Trợ lý kinh doanh Trưởng bộ phận Mar. Nhân viên Thương Hiệu Nhân viên Thị Trường Trưởng Bộ Phận Dự Án Nhân viên Dự Án Nhân viên Xuất Khẩu Trưởng Bộ Phận Đại Lý Nhân viên Đại Lý
2012 ĐVT Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012
    F2 Tăng doanh thu 60% Tổng doanh thu Tổng doanh thu 40% 4.0%  400 tỷ  VND  A  Năm             x  380 tỷ                                                       
Doanh thu từ máy công nghiệp Tỷ trọng doanh thu từ máy công nghiệp/tổng doanh thu 20% 2.0% 12.00 %  A  Năm                                         x   12%   x 12%/2                  
Doanh thu từ thị trường Tây nguyên, Miền Tây, HCM Tỷ trọng doanh thu từ thị trường Tây nguyên, Miền Tây, HCM/tổng doanh thu 35% 3.5% 39.00 %  A  Năm                                                           x   35%   x 35%/5
Doanh thu từ xuất khẩu Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu/Tổng doanh thu 5% 0.5% 5.00 %  A  Năm                                         x   5%/tông doanh thu       x                
F4 Giảm chi phí tồn kho 25% Giảm chi phí tồn kho thành phẩm Tỷ lệ tồn kho thành phẩm/doanh thu 100% 10.0%  200.00 %  A  Tháng             x                           x       x   x   5%/tổng doanh thu x       x  
    85%                       0%                                                              
Khách hàng/ Kinh doanh 20% C2 Giá cạnh tranh 50% Chênh lệch giá so với giá sản phẩm cùng cấp của ĐTCT chính (chỉ rõ ĐT) Tỷ lệ chênh lệch giá so với giá sản phẩm cùng cấp của ĐTCT chính (chỉ rõ ĐT) 100% 10.0% 5.00 %  A  Tháng       0% 0%   x                           giá chênh lệch so với đối thủ không quá    5%             so với đối thủ cạnh tranh ko cao quá   5%      
C4 Tin cậy của đại lý 30% Điểm đánh giá bình quân của đại lý, (nhà cung cấp) dịch vụ bán hàng Điểm đánh giá bình quân của đại lý dịch vụ bán hàng/điểm tối đa 100% 10.0% 80.00 %  A  Quý       0% 0%             khách hàng hài lòng về dịch vụ bán hàng   80% x           nhà cung cấp hài lòng về dvkh 20%               đại lý hài lòng về dvkh   80% đại lý phụ trách hài lòng về dịch vụ khách hàng   100%
C5 Phát triển thương hiệu mạnh 20% Tỷ lệ nhận biết thương hiệu của khách hàng mục tiêu Tỷ lệ nhận biết thương hiệu của khách hàng mục tiêu/số lượng người được khảo sát 100% 10.0% 60.00 %  A  6 tháng             x         khách hàng biết đến thương hiệu kbi   60% x   60% khách hàng đc chọn biết đến thương hiệu x     khách hàng dự án biết đến thương hiệu kbi   80% x     khách hàng nước ngoài biết đến thương hiệu kbi   5% kh tại khu vực biết đến thương hiệu   80% kh mua sản phẩm tại khu vực biết đến thương hiệu   80%
    100%       30.0%                 0%                                                            
Nội bộ 20% I4 Phát triển kênh  60% Số lượng nhà thầu phát sinh doanh thu Số lượng nhà thầu phát sinh doanh thu 30% 3.0% 9.00 nhà thầu  A  Năm       0% 0%                               x     x                      
Doanh thu bình quân trên một nhà thầu Doanh thu bình quân trên một nhà thầu 25% 2.5% 5 tỷ VND  A  Năm                                         x     x                      
Số lượng đối tác nước ngoài phát sinh dthu Số lượng đối tác nước ngoài phát sinh dthu 10% 1.0% 6.00 đối tác  A  Năm                                         x           x                
Lượng đại lý có dthu phát triển trong năm Tỷ trọng số lượng đại lý có dthu phát triển trên 30% trong năm/tổng số đại lý 35% 3.5% 25.00 %  A  Năm                                                           phát triển thêm đại lý với doanh thu tăng thêm    30% x    
I5 Phát triển thương hiệu 40% Đại lý treo biển KBI Tỷ trọng đại lý treo biển KBI/tổng số đại lý 30% 3.0% 73.00 %  A  Năm                       thiết kế cung ứng đủ 100% yêu cầu bảng biển hiệu từ BPBHDL   x   Hoàn thiện thiết kế và lắp đặt bảng biển hiệu trong 1 tháng sau khi nhận yêu cầu x                       tăng mức độ hiện diện của KBI tại đại lý 100%   đáp ứng yêu cầu treo bảng biển hiệu tại khu vực 100%  
Quảng bá sản phẩm (Carnaval, demo, hội chợ tỉnh hoặc khu vực) tỷ lệ doanh thu tăng sau tổ chức và trước tổ chức                                                                                  
Số lượng sự kiện quảng bá sản phẩm tối thiểu (Carnaval, demo, hội chợ tỉnh hoặc khu vực) 50% 5.0% 5.00 sự kiện  A  Năm                       hoàn thành kế hoạch hội chợ, hội thảo, demo show 5   hoàn thiện thiết kế mẫu trước khi triển khai trước 02 tháng                     x     x     x    
Số lượt truy cập website giới thiệu sản phẩm của công ty Tỷ lệ tăng số lượt truy cập website giới thiệu sản phẩm của công ty hàng tháng 20% 2.0% 10.00 %  A  Tháng                       tăng lượng truy cập 20% tăng mỗi tháng   tăng lượng truy cập 90 lượt /tháng                                      
I6 Phát triển sản phẩm mới   Số lượng sản phẩm mới được thương mại hóa Số lượng sản phẩm mới được thương mại hóa     5.00 sản phẩm   Năm                       lên kế hoạch lauching sản phẩm mới trước 3 tháng   hoàn thiện kế hoạch lauching sp trước 03 tháng   thu thập thông tin đáp ứng yêu cầu thu thập trước 1 tháng   truyền tải thông tin cho khách hàng khách hàng nhận thông tin về sản phẩm trước 01 tháng   truyền tải thông tin tới khách hàng mục tiêu trước 01 tháng         truyền tải thông tin cho khách hàng khách hàng nhận thông tin về sản phẩm trước 01 tháng   truyền tải thông tin tới khách hàng mục tiêu trước 01 tháng  
    100%       3.0%                 0%                                                            
Học hỏi và phát triển 30% L1 Nâng cao năng lực quản lý 20% Cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm Số lượng Cán bộ quản lý đạt chuẩn tăng thêm 70% 7.0% 3.00 người  A  Năm       0% 0%   x         đạt chuẩn nhân sự 1               đạt chuẩn nhân sự 1               đạt chuẩn nhân sự 1        
Nhân sự quản lý kế thừa đạt chuẩn Số lượng nhân sự quản lý kế thừa đạt chuẩn 30% 3.0% 3.00 người  A  Năm             x         có thêm nhân sự kế thừa 1               có thêm nhân sự kế thừa 1               có thêm nhân sự kế thừa 1        
L4 Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng và marketing 30% Tỷ lệ nhân viên hiểu rõ chuyên sâu về sản phẩm của công ty (chủng loại, tính năng, chất lượng từng sản phẩm...) Tỷ lệ nhân viên hiểu rõ về sản phẩm của công ty 40% 4.0% 17.00 người  A  Năm             x         hiểu biết về sản phẩm   100% hiểu biết             x                 x          
Tỷ lệ nhân viên bán hàng đươc đào tạo về 22 kỹ năng bán hàng, tỷ lệ nhân viên hiểu rõ về các kỹ nang sau kiểm tra 60% 6.0% 11.00 người  A  Năm             x         tăng khả năng bán hàng 100% nhân viên được đào tạo   hiểu biết về kỹ năng bán hàng tham dự 80 số giờ đào tạo         tăng khả năng bán hàng 100% nhân viên được đào tạo   hiểu biết về kỹ năng bán hàng tham dự 80 số giờ đào tạo   hiểu biết về kỹ năng bán hàng tham dự 80 số giờ đào tạo   tăng khả năng bán hàng 100% nhân viên được đào tạo   hiểu biết về kỹ năng bán hàng tham dự 80 số giờ đào tạo  
L5 Tăng cường năng lực thông tin quản lý 40% Số lượng nhân viên marketing có khả năng làm dự báo thị trường Tỷ lệ có khả năng phân tích dự báo thị trường chuyên sâu/tổng số nhân viên marketing 40% 4.0% 75.00 %  A  Năm             x         đào tạo khả năng phân tích thị trường 100% nhân viên được đào tạo                                            
Số lượng nhân viên bán hàng (của công ty) được đào tạo về phương pháp dự báo bán hàng chuyên nghiệp  Tỷ lệ có khả năng phân tích dự báo bán hàng chuyên sâu/tổng số nhân viên bán hàng 60% 6.0% 80.00 %  A  Năm             x                           đào tạo khả năng phân tích thị trường 100% nhân viên được đào tạo               đào tạo khả năng phân tích thị trường 100% nhân viên được đào tạo        
L6 Xây dựng chuẩn năng lực 10% Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí Tỷ lệ các vị trí có chuẩn năng lực/tổng số vị trí 100% 10.0%  100.00 %  A  Năm       0% 0%   x                                                        
    100%       40.0%                 0%  

KPI cá nhân

KPI cá nhân

Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân
Kỳ:
Họ tên:  Vị trí: Bộ phận: Kinh doanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân)
Gắn liền với KPI bộ phận
  Mục tiêu trong kỳ Tầm quan trọng Kết quả thực hiện Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
      Tháng Năm ĐVT       10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1                    
2 Mức độ hoàn thành KPIs của phòng 100%   100 %   40%   0.0%  
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
                     
                     
  Kết quả kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 100%         40%   0.0% 0.0%
B Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1           15%   0.0%  
2           40%   0.0%  
3           30%   0.0%  
4           15%   0.0%  
  Các công việc thường xuyên theo MTCV 30%         100%   0.0% 0.0%
C Các dự án và công việc đột xuất Tần suất đánh giá Tầm quan trọng Điểm đánh giá (trên 5) Tỷ lệ thực hiện Kết quả thực hiện tổng hợp
Ngày Tuần Tháng Quý Năm     10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Xây dựng sổ tay công nghệ         70%   0.0%  
2         30%   0.0%  
  Các dự án và công việc đột xuất 10%         100%   0% 0.0%
                     
  Tổng điểm đánh giá thực hiện công việc                 0.0%
Chú thích
*1 Quy ước về tầm quan trọng:
- quy định thống nhất tỷ trọng 3 khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự là 60% - 30% và 10%
- tùy vào tầm quan trọng/độ khó của mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống nhất với cán bộ cấp trên gán giá trị bằng % trong toàn bộ các mục tiêu/nhiệm vụ trong từng mục
*2 Quy ước về mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt dưới 40% mục tiêu = 1 Không đạt mục tiêu = 0 

B4_Action plan

B4_Action plan

MỤC TIÊU KẾ HOẠC CÔNG VIỆC NĂM 201... _PHÒNG/ BỘ PHẬN
    Chức danh: 
    Đơn vị: 
Mục tiêu cụ thể Biện pháp/ Chương trình Kết quả mong đợi Hành động cụ thể Người chịu trách nhiệm Hỗ trợ/phối hợp Thời hạn Ngân sách Các điều kiện
Đạt tổng doanh số phòng các chiến lược, chính sách bán hàng cho từng bộ phận cụ thể 95% đạt chỉ tiêu - phân tích tình hình từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm từng đối tượng khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh
'- đưa ra đối sách cho từng chiến lược cụ thể
GĐKD TBP 12 Tháng    
Mức độ hoàn thành KPIs của phòng thiết lập kế hoạch bán hàng chính xác so với dự báo sai lệch 10% - khảo sát thị trường
- dự báo chính xác doanh số bán hàng từng khu vực
- lập kế hoạch bán hàng cho từng khu vực
  các TBP Quý / lần    
0 giám sát, hỗ trợ các trưởng bộ phận hoàn thành công việc được giao 90% hoàn thành công việc đúng tiến độ - cung cấp thông tin về kế hoạch kinh doanh
- lập phiếu giao việc với thời gian và mục tiêu hoàn thành cụ thể
- giám sát quá trình thực hiện công việc
- hỗ trợ và đào tạo kiến thức cho các TBP trong việc triển khai công việc
  TBP theo tháng    
0                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
           
                 
             
                 
             
             
             
               
             
             
             
               
               
               
           
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Người lập Người nhận
Ký xác nhận Ký xác nhận